审计员
地点:
北京,上海,广州,深圳,青岛,苏州,杭州
服务部门:
风险及控制服务
类型:
全职
关于风险及控制服务部
当前业务模式日趋复杂——从组织的管理和构建方式,到业务伙伴和服务提供者的整合程度——对底层信息系统和业务流程带来更高程度的依赖性。此外,国内和国际新颁布条例更加重视内部控制有效性,但这往往需要第三方审计服务。你将为各类组织提供有助于提高系统和业务控制有效性的增值的咨询意见。
职位描述和职责:
我们提供了一系列的服务,以帮助组织解决业务问题,确定并最大化利用商业机会。我们的行业专业知识可以使我们确定各行业的发展趋势,从而为客户定制解决方案。各个服务部门均配备了我们高素质、经验丰富的专业人士。这些资源通过我们的全球网络进行整合,确保我们可以为处于任何地方的客户提供支持服务。
在风险与控制服务团队,你将有机会与众多行业的世界一流企业客户一起工作,参与以下类型的项目:
IT类服务:
针对客户的信息系统进行相关的控制测试:信息系统一般控制和应用控制测试;
针对客户系统、网络安全的咨询服务;
为客户提供信息安全、数据分析相关的服务,帮助客户获得业务洞见;
内控内审服务:
为企业提供内部审计服务,包括内审外包和联合内审以及专项审核等服务;
协助企业改善风险管理与内部控制;
合规类服务:
针对全球资本市场和监管当局的各种法律法规,为客户提供相关的合规咨询服务
可持续发展及气候变化相关服务,等。
报告结构及主要关系:
上级: 风险及控制服务经理
任职要求:
我们正在招募具备以下素质的任何专业的毕业生:
热爱客户服务,具有相关经验优先;
具有商业敏锐性,对IT系统的应用有一定了解;
较强的沟通和人际交往能力;
具备影响技能/领导潜能;
充满活力,积极主动;
愿意接受出差任务;
能适应工作压力,在需要时可接受延时工作;
流利的英语,普通话或者广东话(广州和深圳)。
我们提供全面的业务和技术培训,资格考试培训支持以及良好的职业发展环境。